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機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)公開(kāi)

宿松縣人大常委會(huì)辦公室2015年部門(mén)決算情況

一,、部門(mén)主要職能
根據(jù)縣委辦關(guān)于印發(fā)《宿松縣人大機(jī)關(guān)主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知(松辦發(fā)【2003】7號(hào))精神,,縣人大常委會(huì)辦公室的主要職責(zé)是: 
(一)負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)會(huì)議、縣人大常委會(huì),、常委會(huì)主任會(huì)議和常委會(huì)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電,、檔案,、保密、文印和辦公自動(dòng)化工作,。
   (二)根據(jù)縣人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排,,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)的工作,;督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng),。
   (三)起草縣人大常委會(huì)的重要報(bào)告及常委會(huì)其他材料。
(四)處理人民來(lái)信,,接待人民來(lái)訪(fǎng),。
(五)負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育,、目
標(biāo)管理考核,、組織建設(shè)工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作。   
(六)負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi),、行政事務(wù),、財(cái)務(wù)管理、車(chē)輛管理及后勤服務(wù)工作,。
    (七)負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常公務(wù)接待工作,。
    (八)承擔(dān)縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二,、2015年度部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,,宿松縣人大辦公室2015年部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),即宿松縣人大常委會(huì)辦公室,,屬本級(jí)決算,。與預(yù)算比較,沒(méi)有變化,。
三,、2015年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收入478萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.3萬(wàn)元,,收入總計(jì)518.3萬(wàn)元,。支出總計(jì)518.3萬(wàn)元.
(一)2015年度收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)518.3萬(wàn)元,其中本年收入478萬(wàn)元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.3萬(wàn)元,;支出總計(jì)518.3萬(wàn)元。與2014年相比,,收入減少3.7萬(wàn)元,,降低0.76%。主要原因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支,。支出增加76.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)17.41%。主要原因一是工作人員增加(工作人員正常調(diào)動(dòng)),,二是2015年養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,、調(diào)整在職及離退休人員工資結(jié)構(gòu)等。
(二)2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)518.3萬(wàn)元,,其中:財(cái)政撥款收入478萬(wàn)元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.3萬(wàn)元;占本年收入合計(jì)的100%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,。
(三)2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)518.3萬(wàn)元,,其中:基本支出518.3萬(wàn)元,占100%。主要用于行政事業(yè)單位在職人員和行政離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)以及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出,。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,,占0% ;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%,。
(四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)518.3萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款478萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,;上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.3萬(wàn)元.支出總計(jì)518.3萬(wàn)元,與2014年相比,,財(cái)政撥款收入減少3.7萬(wàn)元,,降低0.76%。主要原因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支,。支出增加76.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)17.41%,主要原因:一是工作人員增加(工作人員正常調(diào)動(dòng)),;二是2015年養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,、調(diào)整在職及離退休人員工資結(jié)構(gòu)等。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518.3萬(wàn)元,,占本年支出的100%,。與2014年相比,財(cái)政撥款支出增加76.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)17.41%,。主要原因一是工作人員增加(工作人員正常調(diào)動(dòng)),二是2015年養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,、調(diào)整在職及離退休人員工資結(jié)構(gòu)等,。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為478萬(wàn)元,支出決算為518.3萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的108%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工作人員增加(工作人員正常調(diào)動(dòng)),;二是2015年養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,、調(diào)整在職及離退休人員工資結(jié)構(gòu)。其中基本支出518.3萬(wàn)元,,占100%,;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2015年度決算518.3萬(wàn)元,,比2014年增加76.9萬(wàn)元,,增長(zhǎng)17.41%,主要原因一是工作人員增加(工作人員正常調(diào)動(dòng)),二是2015年養(yǎng)老保險(xiǎn)改革,、調(diào)整在職及離退休人員工資結(jié)構(gòu),。其中:“行政運(yùn)行”決算388.3萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出,、商品服務(wù)支出和日常公用經(jīng)費(fèi),。“其他一般公共服務(wù)支出”決算130萬(wàn)元,,主要用于離退休人員工資,。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算130萬(wàn)元,比2014年增加36萬(wàn)元,,增長(zhǎng)38%,,主要原因一是新增退休人員,二是退休人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算130萬(wàn)元,,主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算19萬(wàn)元,,比2014年增加2萬(wàn)元,,增長(zhǎng)12%,主要原因是人員增加(人員正常調(diào)動(dòng)),。其中:“行政單位醫(yī)療”決算19萬(wàn)元,,主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2015年度決算14萬(wàn)元,,比2014年增加3萬(wàn)元,,增長(zhǎng)27%,主要原因是人員工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加,。其中:“住房公積金”決算14萬(wàn)元,,“提租補(bǔ)貼”0萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出,。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出518.3萬(wàn)元,,其中人員經(jīng)費(fèi)352.9萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,;公用經(jīng)費(fèi)165.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。
(七)2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
宿松縣人大常委會(huì)辦公室2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
2015年度宿松縣人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元,,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù),。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截止到2015年12月31日,宿松縣人大常委會(huì)辦公室共有車(chē)輛6輛,,其中一般公務(wù)用車(chē)6輛,。
(九)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 
8.財(cái)政撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

宿松縣人大常委會(huì)辦公室2015年決算公開(kāi)表.xls

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